狭义上的工程结算审计主要是指甲方或甲方委托的造价咨询机构对总包或各承包单位提交的工程结算资料真实性、准确性、合规性所进行的审计活动。
工程结算审计复核
工程结算审计步骤
一、合同工程量复核
二、 变更工程量复核
三、 单价复核
四、 单价调整情况复核
五、措施费复核审计
六、暂列金额审计
六、 暂估价审计
七、计日工审计
八、总承包服务费审计
九、合同工期审计
十、 规费计算缴纳情况审计
十一、税金计算缴纳情况审计
工程造价审计的流程与技巧
一、资料的审核
(1)完整的施工图、竣工图;
(2)招标文件、招标答疑、补充文件;
(3)投标文件、施工合同和补充协议;
(4)图纸会审记录、施工组织设计、会议纪要;
(5)业主指定或自供的设备、材料型号、品牌;
(6)设计变更单、工程联系单及现场签证单;
(7)地基验槽记录、工程隐蔽记录、施工日志;
(8)桩基检测报告与验收记录;
(9)其他与工程造价有关的所有资料。
(一)是否为经过业主签字、盖章确认的送审资料,以确定其资料的可靠性,任何施工方送审的资料及补充资料均是无效资料,应经过业主认可后转交咨询公司;
(二)是否为原件(原始资料),以推断其资料的真实性;
(三)所有的资料是否编号连续、有明确的时间标注,以判断其资料的有效性。在甑别以上资料的真实性、有效性、可靠性的同时还应对资料存在的问题进行质疑,并以书面联系函的形式要求业主回复及提供补充资料。
二、合同的审核
三、招、投标文件的审核
四、设计变更的审核
五、现场签证的审核
六、争议的解决
七、成果文件的编写
工程造价一直是建筑市场博弈的焦点,工程造价管控、计价分歧、施工合同纠纷、工程价款调整与结算审计疑难问题越来越引起各市场主体的高度重视。对于建设项目各参与方 来说,若想实现预期效益目标,就必须不断强化工程建设的造价控制与过程管理。
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造价成本管理
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