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2023年危险废物贮存管理要求!附现场检查的63个要点

发布于:2023-08-08 10:35:08 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
一、信息公开            

相关要求说明:(1)危险废物产生规模:分为1吨/年以下、1吨(含)-10吨/年、10(含)-100吨/年、100(含)-500吨/年、500(含)-1000吨/年、1000吨/年及以上共六个等级。(2)贮存设施数量:仓库×处,储罐×处。仓库包括企业所有贮存危险废物的全封闭式仓库、围墙或防护栅栏隔离区域,储罐包括企业所有贮存危险废物的储罐、贮槽等。(3)贮存设施建筑面积(容积):仓库×平方米,储罐×升。仓库面积指企业所有贮存危险废物的全封闭式仓库、围墙或防护栅栏隔离区域等建筑面积之和,以平方米计;储罐容积指企业所有贮存危险废物的储罐、贮槽等容积之和,以升计。(4)厂区平面示意图:绘制厂区建筑平面示意图,突出显示厂区每一处危险废物贮存设施在厂区的相对位置。(5)危废名称:列出企业实际产生的所有危险废物名称。(6)危废代码:危险废物对应的八位码。(7)环评批文:公开企业实际产生危险废物的环评情况。已取得环评批复的填写批复文号,未取得环评批复的填“无”。(8)产生来源:指危险废物产生环节或产生工序。(9)环境污染防治措施:根据全封闭式仓库、围墙或防护栅栏隔离区域、储罐、贮槽等设施贮存的危险废物种类和危险特性,确定需采取的污染防治措施,包括防风、防雨、防晒、防雷、防扬散、防流失、防渗漏、泄露液体收集、废气收集导出及净化处理等。


  二、 贮存设施(新增产废企业)            


三、分区标志(新老产废企业都需增设,建议使用PVC板)            


相关要求说明:1、颜色:背景色应采用黄色,RGB颜色值为(255,255,0)。废物种类信息应采用醒目的橘黄色,RGB颜色值为(255,150,0)。字体颜色为黑色,RGB颜色值为(0,0,0)。2、字体:分区标志字体宜采用黑体字,其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。3、尺寸:本次选择600×600mm尺寸。4、材质:分区标志的衬底宜采用坚固耐用的材料,并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等,以便固定在衬底上。


四、产生源标识            

全生命周期系统操作: 1 、登录进入企业全生命周期系统,点击设施清单菜单下的【产生源】菜单,即可打开产生源页面。 2 、在产生源列表页面,可以查看所有产生源,可以进行【编辑】【打印】操作。


五、危废标签            

全生命周期系统操作: 1 、登录企业环保脸谱小程序,按系统提示对产生的危险废物进行产废申报,申报成功生成二维码标签。 2 、进入危废数据申报页面,点击贮存申报,扫描待入库二维码,选择贮存设施确认信息无误后,确认入库。


六、贮存设施规范            

危险废物贮存场所地面需硬化处理,并涂至少两毫米厚的环氧树脂,防止渗漏和腐蚀。

存放固态半固态物料可设置收料托盘,用于收集泄漏物料。

仓库内应设置防泄漏收集导流沟渠,导流沟连接至收集池内。

仓库内应设置防泄漏收集池,收集池容积不低于最大容器的最大量或储量的五分之一。

危险废物仓库内及出入口处需设置监控系统。

设置标准:

1. 监控系统须满足《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(  GB/T 28181-2016 )、《安全防范高清视频监控系统技术要求》( GA/T 1211-2014 )等标准;所有摄像机须支持 ONVIF GB/T 28181-2016 标准协议。

2. 须连续记录危险废物出入库情况和物流情况,包含录制日期及时间显示,不得对原始影像文件进行拼接、剪辑和编辑,保证影像连贯;

3. 摄像头距离监控对象的位置应保证监控对象全部摄入监控视频中,同时避免人员、设备、建筑物等的遮挡,清楚辨识贮存、处理等关键环节;

4. 监控区域 24 小时须有足够的光源以保证画面清晰辨识。无法保证 24 小时足够光源的区域,应安装全景红外夜视高清视频监控;

5. 视频监控录像画面分辨率须达到  300  万像素以上。

危险废物仓库内应设置安全照明,灯具,线路 设施, 设置需满足防爆要求。

按照规范要求张贴或悬挂危废二维码标签(标签规  10 10cm  20 20cm  张贴)

仓库内配备与环境事故风险相对应的应急物资。

1 、建立危险废物贮存场所管理制度,按要求落实危险废物贮存管理。

2 、建立危险废物专项应急预案,并定期组织演练。

3、 企业应设立危险废物组织机构,明确危险废物管理责任。

4、 建立危险废物管理制度,按要求执行对危险 废物的管理。

不同规格的空包装桶、容器放在卡板上,应堆 叠整齐,用拉伸缠绕膜围紧实,贴上危废二维码标签。

贮存产生粉尘、挥发性有机物、酸雾以及其他有毒有害气态污染物质的危险废物,收集点所在区域需有气体导排装置。



重要防线


     

企业内部的环境管理是企业正常生产运营的一道重要防线。这不仅要求企业需要将环境管理的每项工作都落实到人,同时更要强化环保的精细化管理。诸如在危废管理上,要做好危废的日常台账记录,确保账实相符;要时刻关注最新法律法规对危废日常管理、危废标识、危废贮存点的管理要求的变化;要对危废自行处置设施污染物排放进行环境监测,并符合相关标准要求等等...


可见,基于法律法规,我们企业需要落实的主体责任有很多,那么如何能够涵盖环保的方方面面,做到各个环节的合规性管理呢?



那么,诸如危废,在合规性管理上

到底有哪些需要注意和关注的点呢

为大家准备了

危废现场检查的63个要点

需要的伙伴,记得收藏哦~

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危废现场检查的63个要点



 

     

     

     

01      10种危废常见的违法行为

(1)贮存 不规范 露天堆放、危废和固废混合随意堆放等。

(2)未按照规定 设置 识别标志 ,危废贮存地及包装无清楚、正确的标识。

(3)未按照规定 制定 危废管理计划 或者 申报危废有关资料 没有建立清晰、详细的危废 台账

(4)未按照规定 填写危废转移联单 或者 未经批准擅自转移危废 ,未按时完成危废动态管理相关信息的申报和执行联单制度。

(5)非法 转移 非法 排放 非法 处置 危废

(6)在运输过程中 沿途丢弃、遗撒危废

(7)无危废处置资质的单位 非法收集、运输、贮存、利用、处置、倾倒危废。

(8)私设暗管或利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等 排放、倾倒、处置危废等。

(9) 未经许可 擅自新增、改建、扩建 处理处置设施

(10)未制定危废 意外事故防范措施和应急预案 ,并组织开展应急演练。


 

     

     

     

02        12个危废台账的检查要点

(1)产废单位 是否 对工业废料、废酸等危废产生名称、种类、数量、来源、出入库、转移等情况 如实登记造册和规范记录。

(2)针对《危废产生工序记录表》 核对 工序、原材料、产品、副产品等相关内容 是否 和排污许可证保持一致, 是否 与实际情况相符。

(3)产生的危废相关信息 是否 准确、全面。

(4)针对《危废特性表》 核对 每类危废特性信息与实际情况 相符。

(5)针对《危废产生情况一览表》 核对 危废流向 是否 真实

(6)上年度产生量 是否 与申报登记或者监管平台数据一致

(7)针对《危废台账记录表》 ,查看 是否 有原始记录。

(8)在危废 产生、贮存、自行利用处置 环节 核对 各类危废的产生、贮存、自行利用处置环节记录表 是否 与《危废产生情况一览表》保持一致

(9)危废产生、贮存、自行利用处置情况 记录相关信息 是否 与实际情况相符。

(10)针对《危废台账企业内部报表》 核对 危废种类 是否 齐全

(11)危废产生、贮存、自行利用处置及流向 是否 与实际情况相符。

(12)危废经营单位 是否 建立健全危废经营记录簿,涵盖分析、接收、利用、处置、内部检查、运行、环境监测、事故记录和报告、应急演练等内容。


 

       

       

       

03        15个危废贮存的检查要点

(1) 是否 按照《危废贮存污染控制标准》 ,按照危废特性分类收集、分区贮存。

(2)贮存场所地面 是否 作硬化及防渗处理。

(3) 贮存 场所 是否 有雨棚、围堰或围墙。

(4)贮存场所 是否 设置废水导排管道或渠道。

(5)冲洗废水 是否 根据排污许可证要求纳入企业废水处理设施处理或按照危废管理。

(6)贮存 液态或半固态废物的 是否 设置泄露液体收集装置。

(7)盛装危废的 容器材质和衬里 是否 与危废相容。

(8)容器和包装物 是否 有破损、泄漏和其他缺陷。

(9) 是否 混合堆存不相容的危废。

(10) 是否 将危废混入非危废中贮存。

(11)危废 经营记录簿 信息平台数据 实际贮存的危废种类和数量 三者 一致。

(12)针对 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危废,产废单位 是否 进行预处理,使之稳定后贮存。

(13)不能进行预处理的 是否 按易爆、易燃危险品贮存

(14)贮存废弃剧毒化学品的 是否 按照公安机关要求落实治安防范措施。

(15)贮存易挥发的危废库房 是否 密闭 ,加装废气收集处理系统,处理后达标排放。


     

     

     

04        8个危废转移的检查要点

(1)产废单位 是否 按规定制定包含危废转移计划在内的危废管理计划,并备案;

(2)产废单位 是否 按照危废管理计划中的转移计划执行;

(3)危废移出单位 是否 如实填写运行危废转移联单;

(4)危废承运单位 是否 认真核实运输的危废与转移联单一致;

(5) 是否 制定运输过程环境风险应急预案,采取防止污染环境措施,配备相应的污染防治设施设备;

(6)危废接受单位 是否 认真核实接受的危废与转移联单一致;

(7) 是否 如实、规范填写转移联单中接收单位栏目,数据、类别等信息与经营记录簿一致;

(8)危废经营许可证持证单位 利用处置过程产生的不能自行利用处置的危废, 是否 全部转移给持有相应许可证的单位。


 

     

     

     

05        3个危废标识设置的检查要点

(1)在 产生、收集、贮存、运输、利用、处置 危废的设施、场所 是否 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597)附录A 设置 规范(形状、颜色、图案均正确)的识别标志。

(2) 产生、收集、贮存、运输、利用、处置 危废的设施、场所 是否 根据《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2) 设置规范的识别标志。

(3)盛装危废的容器和包装物 是否 根据《危废贮存污染控制标准》(GB 18597)附录A设置标签, 如实、完整填写 类别、数量、危险特性、产生日期和责任人等相关信息。


 

     

     

     

06        3个污染物排放的检查要点

(1)许可证持证单位 的破碎、研磨、混合搅拌等 预处理设施 是否 有较好的密闭性,并保证与操作人员隔离。

(2)含挥发性和半挥发性有毒有害成分的 危废的预处理设施 是否 布置在室内车间,废气经收集处理后达标排放。

(3)根据排污许可证的要求 检查 设施运行和污染物排放 的其他问题。



     

           

           

           

07        6个对持证单位的检查要点


     

(1)持证单位 是否 按照许可证的规定从事危废收集、转运、接收、贮存、利用、处置活动。

(2)经营范围 与许可证所列范围 是否 一致。

(3)利用处置方式 与环评及批复文件 是否 一致。

(4)是否 按照排污许可证要求 排放污染物

(5)调阅经营单位 利用处置台账,检查利用处置量、类别 是否 与转移联单相关内容相符。

(6)严禁接收 不明废物 超出经营范围 接收危废。


 

 

       

       

       

08        5个对环保手续的检查要点

(1)围绕 环评文件、排污许可、建设项目“三同时”执行情况 相关要求, 检查 是否 存在“越权审批 ”、 擅自降低环评编制等级 等违规行为。

(2)建设项目 性质、规模、地点、生产工艺、污染防治设施 是否 与环评文件要求一致。

(3)企业 主要信息、生产设施、原料、产品产量、排污节点、产废节点、危废类别、贮存设施、自行利用处置设施、污染排放情况等内容 与排污许可及现场实际 是否 一致。

(4)环评报告 是否 符合《建设项目危险废物环境影响评价指南》相关要求。

(5) 是否 存在基础资料 明显不实,内容遗漏、虚假造假 等重大缺陷。


 

 

     

     

     

09        8个对危废自行利用处置的检查要点

(1)对拥有危废 自行利用处置 设施的企业和单位 ,结合环评文件、排污许可证、危废管理计划、生产台账等基础资料,对原料使用量、产生环节、产品出入库量进行核实,去向 是否 存在不合理。

(2)对工业废料、废酸等危废 自行利用处置 设施 ,要核算使用量、处置量和再生量是否合理, 是否 与利用处置能力和再生能力总体匹配。

(3)按照企业 原料、产品、排污环节、产废环节 等逐一核查,调阅企业用电量情况,核实企业生产负荷和生产经营情况。

(4)核实 企业的排污设施、污染物和现场实际设施 是否 与排污许可证正副本一致。

(5) 核实 企业 是否 涉嫌非法处置,擅自改变原料。

(6)是否 建立危废利用和处置台账 ,并如实记录利用情况。

(7)是否 定期对自行处置设施污染物排放进行环境监测 ,并符合相关标准要求。

(8)是否 如实将自行利用处置设施情况和实际利用处置情况纳入危废管理计划 并通过信息系统申报。





10        3个危废应急管理的检查要点

(1) 是否 制定危废意外事故防范措施和应急预案,并向生态环境部门备案;

(2)应急预案 要明确管理机构及负责人,对不同情形的意外事故 是否 制定相应的处理措施;

(3) 是否 配备必要的应急装备和物资,制定详细的应急演练计划,定期组织应急演练。

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    资料很实用,点赞收藏学习啦,谢谢楼主分享

    2023-08-08 14:50:08

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